可以的,可以這么做的。
老師 我公司每個月有這樣一個業務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
老師!您好!我想問下我們之前支付20萬保證金給廠家,計入的是其他應收款科目,現在這20萬保證金要用來支付車款,請問可以這樣做分錄嗎借:應付賬款貸:其他應收款嘛
老師,我們把20萬元借款給B公司,然后讓B公司幫我們代付貨款(跨行轉賬要扣手續費,B公司代為轉賬就不用手續費)當時分錄憑證一借:其他應收-B公司,貸:銀行;二:借:應付賬款;貸:其他應付款B;現在老板說弄錯了,那20萬貨款里面其中有10萬是我們公司的產品保證金,余下10萬元是代B公司支付的產品保證金,老師我應該怎么調整分錄啊
老師!您好!我想問下之前收到的保證金計入其他應付款里面。沒有區分收到保證金的公司,現在有一部分未收款要轉保證金,我就要掛單位名稱,請問怎么把之前收到的其他應付款保證金轉入掛公司名稱的保證金
老師,有一筆保證金,當時支付的時候沒有單獨做其他應收款,用了其他的科目,現在對方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應收款 貸:以前年度損益調整
老師,非公司員工去外地出差,屬于幫我們談項目,差旅費該怎么報銷呢?
股東出資20萬入股后,過了幾年賬面所有者權益總額虧損1萬,現在拿回入資款,用交稅嗎?可以全額拿回嗎
老師,可以學習記賬憑證的單金額的那種嗎
餐費不得抵扣,進項轉出,應填寫在哪一欄
老師,我們個體戶想轉成有限公司,請問是要注銷后重新注冊,還是變更公司性質就行?
企業有賬上有研發,但是沒有申請高新,填所得稅要填寫哪一項表
@董孝彬老師,只要董老師回答,我在這里等他
老師如果用其它應收款核算老板娘的所有往來,在老板娘墊付,計提社保時,所有和老板娘的有關流入流出都用其它應收款來核算對嗎?
老師,業務員在公司開自用車,加油費報銷,是記銷售費用還是記福利費?
老師,買洗潔精采購價40,桶20元押金,進貨的時候退空桶,押金從貨款里扣出來 這個賬怎么做 例如 進貨30桶貨款1800,退空桶20個金額400,實際付貨款1400
這樣做是不是相當于繳納的保證金轉回應付賬款。應付賬款減少了,資產和負債同時減少了
哦對的是的,這個相當于保證金抵扣你的欠款。
好的!謝謝老師
不用客氣,工作愉快