你們購買 借:庫存商品(或其他) 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 ,收到往來款項是借款還是?具體經濟業務是設么
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
你好, 對方是投資方,然后我們去年12月像購買一些不銹鋼工作臺,不銹鋼衣柜的一些產品,收到了發票,但是沒有付款,但是現在收往來款,但是金額對不上,請問,購買是怎么做賬,收到往來款時如何做賬
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發票,他們不給,說這個商品他們開不出發票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現在該如何做賬呢?確定收不來發票了。
老師您好!請問我是小規模企業,9月購買固定資產時沒有收到發票,但已經付款,因為銷售方說第二天給票我就按照借固定資產,貸銀行存款了,沒有記錄到預付賬款,后面10月份了銷售方才開票過來,而且開過來的票金額比實際付款金額大,我們也不需要付多開出來的錢,現在怎么做賬
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責人簽收,簽收單拿回來我們開發票隔月結清貨款,后面工地簽收人監守自盜把收到的鋼材偷偷轉賣了,就出現了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發票還沒有開具,當時這批貨財務是做了發出商品,,現在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發票開給對方公司的,想請你老師,我這發出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務這款才合規呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
不是借款,就是經濟業務,但是這筆往來的金額是60萬,我們購買的這個庫存商品金額是5萬
這個60萬具體是什么內容呢,如果不知道具體的業務,是沒法處理的 和你那個5萬肯定不是一回事,你那個5萬不是應付??
銀行回單是備注往來款
那你計入其他應付款吧
借庫存商品,應交稅費,貸其他應付嗎
你不是只是收到一筆60萬的款項而已??
是的是的
收到60借銀行60貸其他應付款60