你好 這個你要作為你們的成本的啊,要消掉的 但是因為你沒有正式發(fā)票,在匯算清繳的時候要調(diào)整的
老師好,別人在我們公司掛靠,他先給我們轉(zhuǎn)稅錢,公司再給他開票,最后再給他轉(zhuǎn)錢。他轉(zhuǎn)的稅錢和我們給他轉(zhuǎn)的收入通過對公賬戶轉(zhuǎn)還是個人賬戶轉(zhuǎn)比較好呢?分別該怎么做會計處理呢
有個問題老師,就是我們客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了錢,之后我們沒有開發(fā)票給他,這樣會不會掛賬?我們是按開票來做銷售的,這樣是不是等于我們欠了客戶錢?
老師好,我們公司的委外加工,沒有發(fā)票,給錢的方式是公戶轉(zhuǎn)給銷售,由銷售轉(zhuǎn)給他們,最后這個賬怎么消呢? 謝謝
老師好,我們公司的委外加工,沒有發(fā)票,給錢的方式是公戶轉(zhuǎn)給銷售,由銷售轉(zhuǎn)給他們,最后這個賬怎么消呢? 謝謝
老師,您好!我們有個客戶欠上一家公司5768元錢,現(xiàn)在想我們開發(fā)票多開5768給到他,然后上一家客戶開發(fā)票給我們,由我們公司出賬給上一家公司,這樣做有沒有什么風(fēng)險?謝謝!
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費用折舊是實數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分數(shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎