你好 這個你要作為你們的成本的啊,要消掉的 但是因為你沒有正式發(fā)票,在匯算清繳的時候要調(diào)整的
老師好,別人在我們公司掛靠,他先給我們轉(zhuǎn)稅錢,公司再給他開票,最后再給他轉(zhuǎn)錢。他轉(zhuǎn)的稅錢和我們給他轉(zhuǎn)的收入通過對公賬戶轉(zhuǎn)還是個人賬戶轉(zhuǎn)比較好呢?分別該怎么做會計處理呢
有個問題老師,就是我們客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了錢,之后我們沒有開發(fā)票給他,這樣會不會掛賬?我們是按開票來做銷售的,這樣是不是等于我們欠了客戶錢?
老師好,我們公司的委外加工,沒有發(fā)票,給錢的方式是公戶轉(zhuǎn)給銷售,由銷售轉(zhuǎn)給他們,最后這個賬怎么消呢? 謝謝
老師好,我們公司的委外加工,沒有發(fā)票,給錢的方式是公戶轉(zhuǎn)給銷售,由銷售轉(zhuǎn)給他們,最后這個賬怎么消呢? 謝謝
老師,您好!我們有個客戶欠上一家公司5768元錢,現(xiàn)在想我們開發(fā)票多開5768給到他,然后上一家客戶開發(fā)票給我們,由我們公司出賬給上一家公司,這樣做有沒有什么風險?謝謝!
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結(jié)算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結(jié)算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實,主要原因是對方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進項轉(zhuǎn)出,這個要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產(chǎn)過億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉(zhuǎn)嗎?
老師好,放到職工其他應收款里了
相當于職工借的錢
是的,這個其他應收款長期掛賬,肯定是不合適的
這個其他應收款怎么消呢
這個問題正規(guī)的應該怎么處理呢?會計科目是怎樣的?
這個這個你要作為你們的成本的啊,要消掉的
這個錢應該轉(zhuǎn)給誰,會計科目是怎樣的老師
這個錢要轉(zhuǎn)到你們成本里面的, 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應收款