你好,是的,是這樣的
老師,剛才把本季度的所得稅申報表在申報錯誤更正中找到,點了一下更正申報表,沒重新填,又不想改了,返回就可以是嗎。
老師,請教一下,如果我的賬要重新改過,因為成本核算有錯誤,那么我第一二季度的財務報表申報和企業所得稅申報都要更正申報,老師,是不是更正申報要去大廳辦理還是說在電子稅務系統也可以辦理呢
老師您好 現在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數據有誤 需要更正 具體原因是成本的數據錯了 一開始我準備更正申報 結果更正申報失敗了 因為稅收優惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調整三季度的報表就可以了 我不會調 請問下老師 調哪里
我第三季度的企業所得稅申報表數據填錯了,今天更正了數據重新申報了,在哪里可以查詢到更正后那個報表呢?還有更正后那個稅金我是做在1月嗎?怎么做呢
老師我財務報表更正申報了,企業所得稅季報表今天來不及更正了,就是與財務報表不匹配,下星期在更正企業所得稅季度報表可以嗎,大數據會立馬查到不
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。