您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因收不回了?
老師,我一月底,我給別人開(kāi)票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒(méi)收到款,但是我們已經(jīng)把票開(kāi)出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn),因?yàn)殄X(qián)根本就沒(méi)到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬(wàn)的利潤(rùn),那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問(wèn)其他科目能不能過(guò)渡一下,就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。
我們是國(guó)企上市公司,有處房屋土地遇到z~f棚~改拆~遷,跟棚改辦簽的合同,約定的補(bǔ)償金額1400萬(wàn),但只付了400萬(wàn),后面因?yàn)閦~f換屆,后續(xù)的補(bǔ)償一直不給,我們也拿z~f沒(méi)轍。固定資產(chǎn)清理收入,是做1400萬(wàn),還是做400萬(wàn)?如果做1400萬(wàn)的話,就會(huì)形成其他應(yīng)收款的壞賬,過(guò)多久可以把這筆壞賬走營(yíng)業(yè)外支出處理掉?已知收不回來(lái),可不可以只做400萬(wàn)的固定資產(chǎn)清理收入?只做400萬(wàn)的話,要提供什么樣的資料證明收不回來(lái)剩下的錢(qián)?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票及繳稅問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬(wàn)金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬(wàn)5,留在賬上,打給個(gè)人7萬(wàn)5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬(wàn)5,怎么開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票給公司呢? 而如果只開(kāi)7萬(wàn)5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬(wàn)5來(lái)算稅費(fèi)那就是1萬(wàn)7了? 那如果10萬(wàn)含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買(mǎi)的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開(kāi)了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過(guò)30萬(wàn)才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠償怎么做賬
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票后升級(jí)成一般納稅人就不能開(kāi)9%的專(zhuān)票了嗎?
老師,社保增員和減員查詢(xún)?cè)谀睦锊椋趺床榈皆鰡T和減員的記錄,謝謝
老師,這個(gè)題的解析是不是算錯(cuò)了
我們做設(shè)計(jì)的公司,就說(shuō)有些事沒(méi)做好,她們后期就不付我們錢(qián)了
那可以說(shuō)是質(zhì)量扣款 要開(kāi)具紅字發(fā)票 不然的話 這個(gè)收不回的損失不能稅前扣除
紅字發(fā)票可以開(kāi)5萬(wàn)款的嘛?
紅字發(fā)票可以開(kāi)5萬(wàn)款的 對(duì)方寫(xiě)說(shuō)明 質(zhì)量扣款
如果這樣的款過(guò)了幾年了,確定不能收回來(lái),不能開(kāi)紅字發(fā)票了,該如何處理?
幾年前的也可以開(kāi)具紅字發(fā)票的
沒(méi)有正當(dāng)理由 對(duì)方開(kāi)具說(shuō)明 您也不能稅前扣除
開(kāi)具已經(jīng)抵扣過(guò)的紅字發(fā)票,需要什么材料證明嗎?
對(duì)方寫(xiě)說(shuō)明啊 然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票信息表
對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票之后把發(fā)票給我們做賬,然后我們做稅前扣除是嗎?
對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 您開(kāi)具紅字發(fā)票 然后可以沖減收入跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)收賬款
對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表,是要給到我們,我們才能去開(kāi)紅字發(fā)票?還是她們只要到稅務(wù)局填了表,我們就可以開(kāi)紅字發(fā)票了?因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,開(kāi)票都是要去稅務(wù)局代開(kāi)的,我們的客戶(hù)是一般納稅人,不知道他們?nèi)绾尾僮?
對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 那您發(fā)票代開(kāi)的 去稅務(wù)大廳貸對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票 說(shuō)明 信息表 去稅務(wù)大廳申報(bào)代開(kāi)