您好,如果是經常業務要增加范圍;通常開票范圍與經營范圍邏輯一致,否則比對不符,信息異常。
老師,請問門窗玻璃制造有限公司,營業執照經營范圍寫的:門窗制造、安裝服務。沒有寫銷售門窗,可以開銷售門窗的發票嗎?還是需要去增加經營范圍?
你好,我們是建筑公司,想開機油潤滑油這一項的發票,但是經營范圍內沒有機油潤滑油這一項,是不是要到工商增加這一項,怎么增加?
老師你好,建筑企業的公司經營范圍沒有銷售的,但是有工程項目需要涉及到需要開13%的發票的,這種情況下是增加經營范圍嗎?是想增加就可以增加的嗎?
老師你好,請問建筑企業有銷售的經營范圍,但是實際又沒有在銷售材料,這種情況開13%的材料發票合適嗎?
老師 我們是做信息技術服務的,客戶想開建筑工程類的9%的發票,我們經營范圍沒有,怎么樣才可以開呢?去增加一個經營范圍嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
像比如我們增加了經營范圍有銷售類,那我們就要開具13%的采購類發票是嗎?
你好,是的。增加后可以開具。
那開具了的話就是我們的銷項有銷售類的,那我們的進項呢?需要也是對應的銷售類的嗎?
你好,開票是銷售;你們采購有進項,資產生產有原料進項。
銷項是銷售的,那進項就要有原料是嗎?那通常原料都有哪些呢?
您好,就是你們單位采購的用于經營的建材等。
老師,采購類的都是13%的嗎
小規模納稅人是多少
您好,從一般納稅人采購一般是13%;9%;6%。小規模如果開專票3%征收率。
什么情況下開13%,9%,6%呢,不是統一13%嗎?
不好,貨物就是13%,建筑企業一般是貨物13%。
建筑行業都是13%是嗎?
您好,對外采購大部分是13%。