你那個分給第3方是咋回事?意思是你們實際支付950,但是,開票1000,專賣給別人50?
老師您好,首先祝您節日快樂! 以下是我的問題兩個問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊下來,并沒有實際入資注冊資金,A公司8月銀行賬單里出現了三筆費用,三筆都是2元,用途均為股權轉讓款,是由公司轉給個人的。 B公司8月銀行賬單里也出現了三次費用,金額也是2元,用途均為股權買價款,這三人就是A公司收到轉讓款的三人,也是由B公司轉給他們個人的,請問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉款,備注某某公司投資款,請問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師您好 我想問下 公司是電子商務公司 都是線上銷售 比如有顧客是會員制的方式 會先充部分現金在賬戶 當月或者隔幾個月在下單消費 金額不是特別大額 最多1萬 很多幾塊幾十塊 然后是快遞代收貨款的形式 比如本次消費198+現金充值2,快遞代收一共是200元 第二次消費100元現金充值抵扣2元,代收款98元 那我第一次可以做收入200,不做2元預收,第二次做收入98 累計收入還是298 這樣的做賬方式可以嗎 (說明私賬)
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業外收入?
老師您好,公司電費,有第三方介紹,先預充值,后消費,可以打9.5折,比如電費發票金額為1000元,我們只要付950元,剩下的50元,公司抽出一部分給第三方。這個怎么做帳。這個第三方是個人。我們付款想從公司帳上走,這個最好怎么支付。謝謝
老師你好:有個第三方(個人)說電費預先充值,可以優惠,第三方幫我們預計充值1000元。現在發票到了,也是1000元,第三方說只要付給他950元就好,這個帳我該怎么做。這中間差額50元,我可以 這樣做嗎?借:應付帳款--國網 1000元, 貸:其他應付款 (第三方個人)950 現金50元嗎
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
是這個人幫我們充值,然后我們再付款給他
如果發票到了做帳,可以把這個50元用現金做嗎,借應付帳款? ?1000? ? 貸:銀行存款? ?950(我們用公帳付這個人),貸:現金? ?50? ?可以嗎
發票是1000元的
你們充值的時候怎么做的分錄?
因為是第三方幫我們充值的,當時是按1000元,我在做帳的時候,都按現金1000做的,現在老板想用公帳付款950
老師公司電費當時充值是第三方(個人)幫我們充值1000元,現在開發票回來也是1000元。當時第三方(個人)說到時候可以優惠,現在我們只需要付給他950元(老板想用公帳付這個950元),剩下的50元,做帳可以用50元現金來做嗎?
借:應付帳款 國網電網 1000元;貸:銀行卡 950元 現金50元。這樣可以嗎? 不管我之前充值的時候
支付的對象不同,不能那么做
這樣做 借 :應付帳款 --國網電網 1000元 貸:其他應付款第三方(個人)950元 貸:現金50元,這個差額用現金去做可以嗎
全額支付現金是可以的,