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小規模納稅人達到起征點如何申報增值稅,銷售額填入哪一欄

2022-04-25 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-25 20:59

你好,現在小規模納稅人是不需要填寫減免的,你直接填寫在十八,十九行

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快賬用戶9899 追問 2022-04-25 21:00

是申報第一季度的稅費

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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:02

3%填寫在主表,2%填寫在減免表那邊 你達到起征點,那么就是系統自動計算的

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快賬用戶9899 追問 2022-04-25 21:05

麻煩看一下是這樣填寫嗎

麻煩看一下是這樣填寫嗎
麻煩看一下是這樣填寫嗎
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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:10

那個14000是自動帶出來的吧?那個是對的

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快賬用戶9899 追問 2022-04-25 21:11

不是,是手動填的,沒有自動帶出來

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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:13

你這個沒有其他數據的話,那么申報填寫的是正確的

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快賬用戶9899 追問 2022-04-25 21:20

手動填寫也是可以的是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:28

是的,那個不是灰色的,可以手工填寫進去的

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相關問題討論
你好,現在小規模納稅人是不需要填寫減免的,你直接填寫在十八,十九行
2022-04-25
我發給您截圖,您可以看一下。
2021-10-11
您好 小規模納稅人未達起征點,申報表10欄填寫的是不含稅銷售額
2021-04-15
主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
2023-04-17
你好,這個是填不含稅的銷售額
2023-10-15
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