您好,同學,請您確認一下每年利潤是否是錯誤的
2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元,進項稅額31200元。甲公司2019年12月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。該汽車預計使用期限為4年,會計上采用年數(shù)總和法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值),稅法上采用平均年限法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值)。假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元;甲公司末對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。 要求:(1)是否產(chǎn)生了納稅調(diào)整事項?如果是,請判斷會稅差異的類別并說明理由(2)計算應納稅所得額與應納企業(yè)所得稅。 只要(1)的解答,謝謝
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,進項稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預計使用期為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊設不考殘值稅法上采用年數(shù)總和法按照年計提折舊假設不考殘值)定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均大25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應交企業(yè)所得稅和遞所得稅
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元,進項稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預計使用期為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊設不考殘值稅法上采用年數(shù)總和法按照年計提折舊假設不考慮凈殘值)假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應交企業(yè)所得稅和遞所得稅
2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元、進項稅額31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合抵扣規(guī)定。該汽車預計使用期限為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值),稅法上采用年數(shù)總和法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值).。假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元;甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。要求:對甲公司上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務進行賬務處理。
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元,進項稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預計使用期為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊設不考殘值稅法上采用年數(shù)總和法按照年計提折舊假設不考殘值)定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應交企業(yè)所得稅和遞所得稅
問答詳情23:5541后5次對話后問結(jié)束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,請問一下老師設置一個二級明細科目?設置哪個比較合適,指導一下,謝謝
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
老師你好,企業(yè)自查,發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現(xiàn)在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?
老師您好!問下2024年專票稅號客戶開錯了,去年的會計沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,這個月發(fā)現(xiàn)了跟客戶溝通這個事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產(chǎn)證,需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師請問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉庫租賃合同,和倉儲服務合同開專票怎么開?
你好農(nóng)民工工資,甲方給我們啥手續(xù)?甲方有個大的付款,沒有針對我們企業(yè)的農(nóng)民工支付憑證?我們?nèi)绾巫鲑~
老師,外貿(mào)企業(yè),做了出口退稅類發(fā)票勾選,確認。 這部分發(fā)票放在哪些憑證后面?