按照更正后的報表進(jìn)行申報
老師,去年有筆費用多預(yù)提了,匯算清繳時調(diào)增,沖回多計提的部分,同時財務(wù)報表年報需要調(diào)整嗎?還是按原來的數(shù)據(jù)就可以?
請問一下,12月底的時候多計提了費用,匯算清繳時沒有全部沖掉,報送財務(wù)報表年報的時候我按什么數(shù)據(jù)報呢,是按12月底的報表報還是要調(diào)整報表
匯算清繳的時候我要調(diào)整稅金及附加的金額。但是匯算清繳要先報財務(wù)報表的。那么匯算清繳時先上傳的財務(wù)報表是按我調(diào)好稅金及附加后的財報報送,還是直接先按原始的財報(22年12月的申報數(shù)字)報送呢?
老師您好,電子稅務(wù)局需要申報2023年年度財務(wù)報表,公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。23年的時候我有一些沒有發(fā)票直接做費用的,那報送這個年度財務(wù)報表的時候是需要調(diào)整這部分嗎?還是可以直接按23年12月底的那份報送23年度財務(wù)報表。謝謝老師!公司沒有審計。
老師,審計報告的財務(wù)報表和實際的財務(wù)報表有部分金額是不一樣的,需要調(diào)整嗎?是調(diào)賬還是調(diào)報表啊? 匯算清繳年報的時候按哪個報表的數(shù)據(jù)填寫啊?
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標(biāo),財政讓政府采購怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責(zé)任
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表都要調(diào)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表都要調(diào)嗎 都要
之前季度報的時候都是自動生成的,現(xiàn)在自己調(diào)的話不知道怎么調(diào)啦
報表是可以更正的,你去稅局提交重新更正后的報表就可以了
你是說把去年的賬做反結(jié)賬嗎
如果你去年沒沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在反結(jié)賬更正最方便,如果已經(jīng)結(jié)賬了,就1季度用以前年度損益調(diào)整更正
如果你去年沒沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在反結(jié)賬更正最方便,如果已經(jīng)結(jié)賬了,就1季度用以前年度損益調(diào)整更正
但是1季度已經(jīng)辦完了,得2季度才用以前年度損益調(diào)整了
你是本月更正的嗎,那就在本月用以前年度損益調(diào)整
不是本月更正,得在6月份更正了,我們是三個月報一次
你現(xiàn)在不是要申報匯算清繳年報嗎,按更正的沒多計提的報表申報,匯算清繳5.31就結(jié)束了,不可能6月底申報
哦,那我用了以前年度損益調(diào)整,之后自動生成的報表不是包含了22年的數(shù)據(jù)嗎
你申報的是2021年數(shù)據(jù),不影響你2022年報表
以前年度損益調(diào)整不是在在22年的賬套上做嗎,生成的報表不是要含22年的數(shù)據(jù)嗎
舉個例子,你原來的報表資產(chǎn)200,負(fù)債100,所有權(quán)益100,你多做了這個分錄 借管理費用10 貸其他應(yīng)收款 10 你現(xiàn)在更正了那就是資產(chǎn)210, 負(fù)債100,所有者權(quán)益110,你現(xiàn)在要填的就是產(chǎn)210, 負(fù)債100,所有者權(quán)益110
哦,那報表要自己根據(jù)調(diào)的賬手動改,不能靠自動生成了
自動生成不了就手動修改
這樣的話我22年1季度的報表也要調(diào)吧
這樣的話我22年1季度的報表也要調(diào)吧 也要