你好!那就不用記入本單位員工了
某企業(yè)位于市區(qū),為增值稅小規(guī)模納稅人,專(zhuān)門(mén)從事咨詢(xún)業(yè)務(wù)。2019年銷(xiāo)售額360萬(wàn)元(不含稅),假定無(wú)相關(guān)成本費(fèi)用,即利潤(rùn)總額為360萬(wàn)元,無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng)。公司從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元實(shí)訓(xùn)任務(wù)要求1.確認(rèn)小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),判斷企業(yè)是否符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。2.設(shè)計(jì)分立機(jī)構(gòu)納稅籌劃思路。3.計(jì)算分立機(jī)構(gòu)前后的增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅的變化。通過(guò)比較分析,選擇最優(yōu)的方案。4.嘗試采用推遲確認(rèn)收入的方式進(jìn)行納稅籌劃,并計(jì)算籌劃前后企業(yè)所得稅的變化。
接受勞務(wù)派遣的職工要計(jì)入本單位用來(lái)認(rèn)定小微企業(yè)資格(300人)的標(biāo)準(zhǔn),那么勞務(wù)外包的職工 計(jì)入小微企業(yè)認(rèn)定的300人標(biāo)準(zhǔn)里嗎
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,勞務(wù)派遣公司是小型微利企業(yè),22年底共計(jì)營(yíng)業(yè)收入549萬(wàn)多的發(fā)票,職工人數(shù)平均在12人,在這次2022年度匯算清繳中管理費(fèi)用里的職工工資要做調(diào)增項(xiàng)還有幾十元的營(yíng)業(yè)外支出滯納金,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)人力資源公司,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),人數(shù)包含在外地用工單位的人員嗎?(自己內(nèi)部就十幾個(gè)人,別的全部都是勞務(wù)派遣人員,大概幾百個(gè))這樣算小微企業(yè)人數(shù)的話(huà),是按十幾人算,還是按幾百人算呀?
老師:想問(wèn)下、小微企業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人。這一規(guī)定,對(duì)于勞務(wù)派遣公司來(lái)說(shuō)的話(huà),這個(gè)人數(shù)是怎么確認(rèn)呢?包括派遣員工嗎?
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶(hù)要求我公司開(kāi)具發(fā)票后,應(yīng)向客戶(hù)提供完稅證明,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開(kāi)具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,我們作為銷(xiāo)售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!低值易耗品怎么入賬和攤銷(xiāo)
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請(qǐng)問(wèn)下,客戶(hù)需要完稅證明,這個(gè)需要從哪里開(kāi)?以前只是開(kāi)發(fā)票就可以
老師你好,我想問(wèn)一下為什么這個(gè)成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價(jià)值7500寫(xiě),要分開(kāi)寫(xiě)成原成本模式下的原值7125和公允價(jià)值變動(dòng)357,還是說(shuō)用途變更借方才是直接一步寫(xiě)投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值)