你好,比如116是應(yīng)收帳款,修改科目為應(yīng)收帳款一,在設(shè)117為應(yīng)收帳款二
請教老師:金蝶迷你版財(cái)務(wù)軟件應(yīng)收賬款單位超過99個(gè)以后怎樣添加?謝謝!
老師好,想請教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
各位老師大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安裝建設(shè)過程中,然后就開出去了一張勞務(wù)加工費(fèi)發(fā)票給別的公司,實(shí)實(shí)在在沒能在公司加工過,只不過是給對方公司開了張專票,金額為105000,對方說是明天就打款進(jìn)來平賬,那么我想問教一下老師,我該怎么入賬呢,因?yàn)檫@個(gè)勞務(wù)加工是顯示收入了105000元,那么成本我該怎么入賬呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好!請教個(gè)問題。行政單位上年購建固定資產(chǎn),分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產(chǎn) 179214 貸:財(cái)政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 14541.5 貸:財(cái)政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 90000 貸:財(cái)政撥款收入 90000 預(yù)算會(huì)計(jì)都計(jì) 借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 今年想把以前的錯(cuò)誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]
樸老師接,進(jìn)料加工手冊,一張進(jìn)料的單子對應(yīng)2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷補(bǔ)稅的單子。請問領(lǐng)料的時(shí)候全部把進(jìn)料的領(lǐng)出了對不對,后邊這張下腳料的進(jìn)口報(bào)關(guān)單(國內(nèi)并沒有銷售)應(yīng)如何記賬
老師,我們有個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費(fèi)還是辦公費(fèi)啊?
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務(wù) 這部分業(yè)務(wù)和軟件產(chǎn)品無關(guān),即征即退時(shí),退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務(wù)是否并入一起退稅?
想要一下學(xué)習(xí)資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務(wù)注銷和工商注銷,然后關(guān)聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務(wù)清查,要求注銷公司恢復(fù),可以恢復(fù)嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費(fèi) 社保等的繳納都必須領(lǐng)導(dǎo)簽字么
這個(gè)開發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個(gè)稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個(gè)稅App上申報(bào),APP上能查到公司每月已申報(bào)的稅額,這種自己沒有再申報(bào)2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時(shí)間過了怎么操作?