進項發票勾選認證了,后面紅沖了,需要對原確認進項的分錄進行紅字沖銷。
老師,銷售方5月開給我司發票還未做賬,但是發票部分金額本月沖紅了,勾選認證平臺無法勾選原發票,這個怎么處理
進項發票勾選認證了,后面紅沖了,這部分的發票怎么做賬?
已經認證的發票被紅沖了是勾選紅字發票做進項轉出嗎
收到全電發票后做抵扣勾選了,后面開票方可以做部分紅沖嗎?然后受票方按這部分做進項轉出是不
老師,進項發票在待認證進項稅里面,如果后期勾選了,怎么做賬轉出來?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?
什么情況下是做進項稅額轉出這筆分錄的
企業購進的貨物發生非正常損失(非經營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目轉入有關科目,不予以抵扣。 ? ? ? ? ? ?