你好,這個是可以的。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
老師我們有一筆出版印刷完工的圖書運費應該直接付給物流分司,但是由于疫情,當時著急,直接由印廠墊付給物流公司,現在物流公司己開票,那我們可以把錢付給印廠,讓出版部寫個說明。
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
你好老師:小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費和管理費發票,對方也答應可以開物業費和管理費發票,但實際這筆屬于專項資金用于小區公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅兀俏覒撊绾巫鲑~,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
那就好,因為疫情,當時物流開不了票,所以印廠墊付,但是發票是物流開出的,按正常應該按發票信息匯給物流公司,但是現在只能付給印廠,這樣就和發票信息對不上
同學,這個沒有問題的。
那單獨要寫個情況說明附后面做附件,加上報銷單,還是不用寫情況說明,在報銷單寫上幾句話就可
你可以寫個情況說明,這個看你們自己。
要不直接不按發票信息付款,是不是不可以,以后查會有問題
同學,那你現在這種特殊情況也沒有辦法呀,如果你實在擔心的話,那你就直接付給物流公司,讓物流公司把錢退給你的供應商吧。
肯定由我們付給印廠了,讓出版寫個情況說明了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。