同學(xué)你好,有什么問(wèn)題嗎
某化妝品廠為增值一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 8日銷(xiāo)售高檔化妝品400箱,每箱不含稅價(jià)700元; 15日銷(xiāo)售同類(lèi)高 檔化妝品500,每箱不含稅價(jià)750元;當(dāng)月以200箱同類(lèi)高檔化妝品與某公司換取精油;將同類(lèi)高檔化妝品與護(hù)膚品組成成套化妝品進(jìn)行銷(xiāo)售,其中包含300箱高檔化妝品,每箱650元,300箱護(hù)膚品,每箱150元。 已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:計(jì)算消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額并進(jìn)行納稅籌劃。????
麗人化妝品廠將一批自產(chǎn)的高檔化妝品發(fā)放給職工作為福利,該批化妝品的成本為2萬(wàn)元,暫無(wú)同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
將一批自產(chǎn)高檔化妝品作為福利發(fā)給職工個(gè)人,這批高檔化妝品的成本為10000元,假設(shè)該類(lèi)化妝品不存在限消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格求應(yīng)納消費(fèi)稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),將50套自產(chǎn)高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,當(dāng)月同類(lèi)化妝品不含增值稅單價(jià)為600元/套。會(huì)計(jì)分錄
)將50套自產(chǎn)高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,當(dāng)月同類(lèi)化妝品不含增值稅單價(jià)為600元/套
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開(kāi)了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開(kāi)的專(zhuān)票嗎,還是要讓對(duì)方重新開(kāi),有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請(qǐng)解答一下
老師稅務(wù)稽查說(shuō)醫(yī)藥商貿(mào)批發(fā)企業(yè)增值稅稅負(fù)率8%-10%,這對(duì)嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務(wù)率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說(shuō)服他們
老師:有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我們是建筑公司,22 年對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆材料費(fèi),但商家開(kāi)的發(fā)票及四流一致的手續(xù)因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內(nèi)外銷(xiāo)7/3分這個(gè)怎么籌劃申請(qǐng)退稅呢?
公司出售只計(jì)提了2年的固定資產(chǎn)汽車(chē),有什么要求嗎?怎么開(kāi)具發(fā)票?怎么入賬?
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無(wú)票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款給私人名義是還款但是之前這個(gè)私人又沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)來(lái),我應(yīng)該怎么做賬啊
應(yīng)收賬款對(duì)方科目可以是哪些
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
消費(fèi)稅=600*50*0.15=4500 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 38400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅4500 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)3900 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000
為什么借管理費(fèi)用?
這個(gè)相當(dāng)于發(fā)放工資,沒(méi)有說(shuō)是哪個(gè)部門(mén)的員工,所以一般就計(jì)入管理費(fèi)用了。另外上面的分錄中間還漏了一步借/貸:應(yīng)付職工薪酬。
漏了一步借管理費(fèi)用38400貸應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利38400嗎?
借:管理費(fèi)用38400 貸:應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利38400 借:應(yīng)付職工薪酬 38400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅4500 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)3900 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000