年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照快利潤算出 所得稅匯算清繳納是按照會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額上調(diào)增調(diào)減 不可能一致的 不一致才正常 無需修改
你好,老師,我們做年度企業(yè)所得稅匯算清繳,年報(bào)還需要改動嗎?還是說我直接做到這個(gè)月,資產(chǎn)負(fù)債表在這個(gè)月更正過來,就是說年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)必須要一致嗎
老師,我2022年的工資更正了3萬,我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說我去年報(bào)的季報(bào)企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒做
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
老師你好,我想請問,這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅,導(dǎo)致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費(fèi)用,導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào),所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅,在2024年1月份預(yù)繳過了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
個(gè)體戶核定征收個(gè)人所得稅怎么申報(bào)
老師,賬面利潤是怎么計(jì)算的,是按收付實(shí)現(xiàn)制把所有的收入和費(fèi)用都?xì)w類算出來的嗎
老師,我有個(gè)朋友為了交社保想注冊一個(gè)公司,前期沒有人員沒有業(yè)務(wù),后期可能會有一點(diǎn)點(diǎn)小業(yè)務(wù),她不是法人。社保費(fèi)是他自己轉(zhuǎn)錢到公賬上,請問網(wǎng)銀該怎么備注比較好呢。。。。
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營者,需要提供清稅證明,而不是完稅證明,這個(gè) 要怎么提供,我們并非注銷
材料款專票可以備注安全費(fèi)么?
老師,算產(chǎn)值是怎么算的,是按銷售訂單的未稅價(jià)嗎
老師,一般納稅人,這個(gè)月開了460萬發(fā)票,會計(jì)說不能再開了,有風(fēng)險(xiǎn),但是我百度查了也沒什么風(fēng)險(xiǎn)呢,老師一個(gè)啥情況嗎?
公司注冊資本200萬,a股東原來占股40%,實(shí)收資本已交195000元,轉(zhuǎn)股后占7%,那實(shí)收資本還在嗎,占多少
老師,下個(gè)月升為一般納稅人,這個(gè)月開具的普票稅費(fèi)是否按小規(guī)模納稅人征收
年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照會計(jì)利潤計(jì)算得出
謝謝您的意思是年報(bào)是按會計(jì)準(zhǔn)則算出的,匯算清繳是在年報(bào)基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減計(jì)算補(bǔ)交還是退稅,所以不一致是正常的對吧,是不是這個(gè)意思
是的 同學(xué) 不用調(diào)整
謝謝,如果當(dāng)時(shí)我們付錢了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,但是發(fā)票沒開過來,我們匯算清繳這一塊該怎么處理,
匯算清繳前沒到納稅調(diào)增加 A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目,(十七)其他欄次納稅調(diào)增