怎么是同樣的問題 同學你好 這個是職工薪酬調整表 工資 福利費 工會經費 你先去查你公司賬套 管理費用(應付職工薪酬貸方)這三個科目2021年的發生額 然后你看下當年有沒有全部把計提的工資發清了 如果計提了10萬 只發了8萬 那就要調增 如果計提了10萬 發了10萬 賬載 實際發生 稅收金額都填10
老師,請問這個匯算清繳里面數據按照財務報表里面哪個數據來填寫 或參考數據是那哪個,謝謝!
老師,請問這個申報表該怎么填寫呢? 取哪里的數據,謝謝!
老師,匯算清繳里面這個資產總額填哪個數據?去年的資產負債表數據?
老師 請問這個 匯算清繳年報的財務報表 是按照2022年第四季度申報的數據 來填寫申報么
老師,今天稅務局讓填一個表,里面有一個開發建筑總面積要填,這個數據是按照哪個證上的數據填呢
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
哪三個科目老師,應付職工薪酬和管理費用是兩個不同科目呀?圖2是應付職工薪酬工資,圖三是管理費用里面的
你計提了7080 但是確發了 19720 ,? ?為什么發的比計提的還多 , 你匯算清繳3個數據直接填7080? ?無需調增 調減