你好 一般納稅人附表一 3%銷售貨物 1%減免的在主表應納稅減征額和減免表本期發生額和實際抵扣金額
請問老師,我們是房地產企業的老項目,采用簡易計稅百分之五稅征收率,現在賣了一臺使用過的舊車,根據2014年57號文件,采用3%減少按2%征收,但是報稅系統里沒有地方填寫啊,怎么辦,填3%里,說不符合我的稅種核定,填5%里,又不對
請問老師,單位出售固定資產汽車,收到10000元。簡易計稅3%、減按2%征收。請問老師我是怎么計算:10000?1.03??0.02嗎?怎么申報,填寫在哪里一般納稅人。請您將計算方法和填寫的申報表都發一下,謝謝
請問老師,企業處置自己使用過的小汽車,適應3減2簡易征收,申報表如何填寫
甲企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。2021年2月取得含稅銷售收入20.6萬元,開具了增值稅專用發票;銷售自己使用過的貨車,取得不含稅收入8萬元。已知:征收率為3%,銷售自己使用過的用品征收率減按2%執行。請計算該企業2月份應納增值稅
小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次 B.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額” C.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》相應欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認繳出資額應該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發票比較好還是沖減今年的發票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數應該怎么填寫,都是按照最低繳費基數交的,假如當年社保基數沒調過,那就是基數×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發項目,那么本公司可以沒有研發人員嗎?也就是本公司沒有研發人員的工資、社保等支出,符合研發費用加計扣除標準嗎?