你好 1 平時(shí)拿到進(jìn)項(xiàng)稅 借: 原材料/費(fèi)用用之類 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 銀行存款/應(yīng)付賬款 2 確認(rèn)收入 借: 銀行存款/應(yīng)付賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 報(bào)增值稅前 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 申請(qǐng)出口退稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
出口樣品單是沒有報(bào)關(guān)單的,對(duì)嗎?不需要申報(bào)出口退稅,確認(rèn)收入賬務(wù)處理和正常出口退稅的賬務(wù)處理是一樣的嗎?
請(qǐng)問老師,這個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
請(qǐng)問進(jìn)出口貿(mào)易的賬務(wù)處理和稅務(wù)處理是怎樣的?對(duì)于這個(gè)沒有概念
外貿(mào)企業(yè)出口報(bào)關(guān)的貨物沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,合計(jì)嗎?請(qǐng)問賬務(wù)處理?
出口貿(mào)易單位整個(gè)賬務(wù)處理流程是什么樣的??發(fā)票怎么開具?外幣賬戶收款轉(zhuǎn)款分錄?出口貿(mào)易的小規(guī)模和一般納稅人有什么樣的區(qū)別?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適?
請(qǐng)問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級(jí)公司乙集團(tuán),讓甲單位購(gòu)買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計(jì)劃,客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量?;蛘呖蛻衄F(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元,送酒1瓶,請(qǐng)問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計(jì)劃:房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費(fèi)發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開住宿費(fèi)發(fā)票6%),請(qǐng)問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿(mào)易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒有弄明白,這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉(zhuǎn)成了記帳憑證,但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對(duì)方開了發(fā)票回來給我,也已在稅務(wù)局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務(wù)局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫(kù)存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨(dú)立核算的,所得稅是總公司匯總申報(bào),但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來了,還有應(yīng)付職工薪酬63000元,應(yīng)付貨款6000元,資產(chǎn)就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤(rùn)是負(fù)的7萬(wàn)多
請(qǐng)問老師,甲單位的上級(jí)公司是乙公司,乙公司的上級(jí)單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,先支付給了上級(jí)乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開具的收據(jù),請(qǐng)問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?
稅務(wù)處理呢
你好,這就是稅務(wù)處理分錄
這個(gè)不是賬務(wù)處理嗎?那平常報(bào)稅退稅方面呢
你好,申報(bào)的增值稅報(bào)表就是按你的分錄數(shù)據(jù)申的。
老師,這樣回復(fù)有點(diǎn)敷衍哦。
你好,你平時(shí)怎么入賬就怎么申報(bào),你沒辦過增值稅報(bào)表嗎?