那你要把這個(gè)費(fèi)用調(diào)增,不能做成本費(fèi)用扣除
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,21年的時(shí)候個(gè)稅申報(bào)了一筆費(fèi)用,該筆費(fèi)用經(jīng)核實(shí)不屬于工資薪酬,現(xiàn)在這個(gè)人匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,該怎么處理啊,當(dāng)時(shí)公司申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有扣稅
老師請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)T工當(dāng)年報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用發(fā)票當(dāng)年沒(méi)有及時(shí)付款給員工,只是記賬到該年了,這個(gè)截止匯算清繳的時(shí)候還沒(méi)有支付,這筆費(fèi)用可以稅前扣除嗎
我想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來(lái),是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆](méi)有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒(méi)有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀? 麻煩你有空的時(shí)候回一下我,謝謝你了[微笑]
老師有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,去年度我們個(gè)稅在申報(bào)的時(shí)候按照實(shí)發(fā)工資申報(bào)了,相當(dāng)于社保和醫(yī)療以及其他扣除部分沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在2022年度匯算清繳了,這個(gè)沒(méi)有申報(bào)的部分應(yīng)該怎么弄呢?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)平常公司團(tuán)建聚餐費(fèi),科目出在了福利費(fèi),個(gè)稅沒(méi)法加在工資薪金申報(bào),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)費(fèi)用要放在職工福利里面嗎?到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)問(wèn)為什么和申報(bào)個(gè)稅的金額不一樣
你好,老師。購(gòu)買(mǎi)方用法人轉(zhuǎn)款到我司對(duì)公,我司能開(kāi)公司名稱(chēng)的發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤(rùn),沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,應(yīng)付帳款余額在借方,怎么把帳調(diào)平了,分錄怎么寫(xiě)呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),每年是減少的是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負(fù)數(shù)是什么意思?平時(shí)都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報(bào)的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么計(jì)算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費(fèi)基數(shù)是填繳費(fèi)基數(shù)*人數(shù)*12個(gè)月嗎
個(gè)體工商年報(bào)列入異常回復(fù)信用后當(dāng)下就能恢復(fù)正常嗎
有發(fā)票憑證必須記應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款嗎?可以直接記費(fèi)用與銀行存款嗎