借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。 企業所得稅的,借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
建筑企業 一般納稅人 專票 異地預繳的增值稅 附加印花 還有企業所得稅該怎樣做分錄
老師,建筑行業,有外地預繳的增值稅,也有本地的。在計提增值稅時,分錄怎么寫?一般納稅人企業。
老師,建筑業異地預繳的增值稅,附加稅還有印花稅,個人所得稅(經營所得),分錄怎么寫
機構所在地做賬的時候,企業所得稅有異地預繳,要怎么做分錄?是只做在機構所在地交的這部分,還是要加上異地預繳的數字?
老師,異地預繳增值稅和附加稅,印花稅,企業所得稅,分錄怎么寫呢?附加稅, 印花稅和企業所得稅可以當月抵扣嗎?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。