學員你好,分錄如下 借-其他應收款1000 貸-庫存現金1000
寫出會計分錄 1.3月1日,簽發現金支票一張,從銀行提取3000元現金備用。 2.3月6日,本單位職工李宵因公出差預借差旅費1800元,財務部門支付現金。 3.3月16日,李宵因出差報銷費用1850元,50元由財務處付給現金。 4.3月25日,支付管理部門房屋租金850元。 5.3月26日,創業公司的生產車間領用備用金500元(采用定額管理)。
職工李陽因公出差向財務科借款1000元,出納以現金給付。寫快記分錄
職工王波因公出差向財務科借支差旅費2000元,出納以現金給付,分錄
職工李斌因公出差,經批準向財務科技款兩千元,出納原以庫存現金給付。李斌出差歸來報銷差旅費1920元。其中取得專用發票的住宿費600元,增值稅36元,機票款1090元。余額80元,以現款交回。做一下會計分錄,后面的數字也填寫一下。
怎么寫會計分錄4.6日,職工李剛出差預借差旅費1000元,以現金付訖
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?