是借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
老師,幫忙看下,我這筆分錄哪種方式寫的對(duì)呀?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,加計(jì)抵減10%, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 銀行存款-***銀行 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款-**銀行 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)是不是借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
請(qǐng)問老師,退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 對(duì)吧?
老師有,一個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的賬務(wù)處理問題,公司是執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。收到的時(shí)候就記住了,借,銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,這樣處理可以嗎?
我們收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)68.46元,我們用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄可以這么寫嗎:借:銀行存款68.46 借:營(yíng)業(yè)外收入—退付手續(xù)費(fèi)60.58 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)7.88
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
我們收到1473.47這個(gè)銷項(xiàng)稅要交6%那我是1473.47/1.06這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
1473.47/1.06這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。