你好,你想要抵扣的時(shí)候需要報(bào)稅之前認(rèn)證發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)一下,10月份報(bào)稅,然后增值稅專票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證一定要在9月份認(rèn)證還是10月報(bào)稅票前認(rèn)證都可以抵扣呢?
增值稅專票的認(rèn)證,是報(bào)完稅認(rèn)證還是報(bào)稅之前認(rèn)證?
填報(bào)增值稅之前是不是要先做增值稅發(fā)票勾選認(rèn)證?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)票勾選認(rèn)證,是當(dāng)月認(rèn)證,還是下月報(bào)稅之前認(rèn)證上月的
老師,公司3個(gè)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)出租時(shí),房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值土地使用權(quán)和耕地占用稅基數(shù)交的,現(xiàn)在2個(gè)對(duì)外出租,出租的從租計(jì)征,那剩余的1個(gè)倉(cāng)庫(kù)交房產(chǎn)稅要獨(dú)自承擔(dān)土地使用權(quán)和耕地占用稅嗎?1個(gè)倉(cāng)庫(kù)原值和土地使用權(quán)耕地占用稅加在一起交房產(chǎn)稅?
海關(guān)出口報(bào)關(guān)單怎么做收入
員工報(bào)銷春節(jié)回家的車票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
你好,我想問(wèn)一下,我們公司開(kāi)給別的公司一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是2000元,可以就是說(shuō)用現(xiàn)金收款嗎?
在填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),提示營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)的收入不符,是因?yàn)榻衲暧泄潭ㄙY產(chǎn)報(bào)廢收入開(kāi)出了增值稅專票,這部分當(dāng)月是申報(bào)了增值稅的,請(qǐng)問(wèn)下在填報(bào)所得稅年報(bào)需要填報(bào)嗎?
老師,是這樣的就是之前不知道要做出口退稅憑證信息查詢,就進(jìn)行了退稅操作,后來(lái)又撤回了,現(xiàn)在查詢這邊已經(jīng)通過(guò),以顯示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已稽核,但是提交退稅就提示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有在審核
請(qǐng)問(wèn)出口退稅報(bào)關(guān)單,通過(guò)商業(yè)快遞UPS,DHL出貨的,報(bào)關(guān)單上運(yùn)輸方式填什么?是可以填快遞運(yùn)輸麼?
老師,APP課程里面非營(yíng)利性組織 賬務(wù)處理在哪個(gè)模塊學(xué)習(xí)?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得,收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)收入是不含稅的還是含稅的數(shù)
老師請(qǐng)問(wèn)下 業(yè)務(wù)量少 偶爾開(kāi)票的一般納稅人 24年因軟件問(wèn)題 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)24年報(bào)的報(bào)表都有錯(cuò)誤是這次一起改掉還是把24年的4個(gè)季度一個(gè)個(gè)地改呢?