你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
老師你好求問! 資料:興達公司本月發生下列固定資產增加業務: (1)企業購入生產用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。 (2)企業購入一臺生產用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。 (3)企業對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。 (4)上述A設備安裝完畢,經驗收合格交付使用。結轉工程成本。 要求:根據上述經濟業務編制會計分錄
興達公司本月發生下列固定資產增加業務:(1)企業購入生產用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。(2)企業購入一臺生產用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。(3)企業對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。(4)上述A設備安裝完畢,經驗收合格交付使用。結轉工程成本。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
興達公司本月發生下列固定資產增加業務,一企業購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產發生下列經濟業務1.企業購入生產用不需要安裝的甲設備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業購入生產用需要安裝的乙設備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元。款項通過銀行存款支付。3.企業安裝乙設備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設備安裝完畢,交付使用。
求會記分錄東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產發生下列經濟業務1.企業購入生產用不需要安裝的甲設備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業購入生產用需要安裝的乙設備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元。款項通過銀行存款支付。3.企業安裝乙設備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設備安裝完畢,交付使用。
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊