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這個月報稅的時候發現之前的會計將去年的進項票記成了借:管理費用,貸:其他應付款,沒有記庫存商品科目,而且每月銷售商品后沒有結轉成本,應該怎樣調賬呢

2022-04-18 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-18 18:28

去年的借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-04-18 18:28

今年的 借主營業務成本借管理費用負數。

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去年的借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-18
你好 那你收到貨的時候走暫估入庫入賬。你確定是開普票或者專票給你 借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 借應付賬款-暫估貸銀行存款 收到發票 沖暫估分錄 如果能在年末給你到時發票直接附憑證后面也可以的 就不去暫估了
2019-11-27
您好,庫存商品(差額)應交稅費-應交增值稅(進項) 貸 應付賬款(差額) 借 主營業務成本(差額) 貸庫存商品(差額)
2019-12-26
需要做收入,月末做借主營業務成本貸庫存商品
2020-02-26
是的,這個應該是庫存商品結轉到主營業務成本下面,你還需要做借主營業務成本-5000元 貸庫存商品-5000
2020-09-21
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