你好,那你給的工人的發(fā)的工資你記到什么科目?
給工地上買的保險,應(yīng)該記入什么科目
勞務(wù)派遣公司為勞務(wù)派遣人員購買意外保險,計入什么科目
請問:公司給項目上的工人買的意外保險記入什么科目?可以稅前扣除嗎?
建筑勞務(wù)公司項目上工人的核酸檢測費記什么科目
勞務(wù)公司項目上給工人買的保險記什么科目
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發(fā)票里面的那個扣除部分再做,借銷項稅額抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎?這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還得寫到二級明細(xì),需要做賬。一般納稅人發(fā)生成本費用:借“主營業(yè)務(wù)成本”等,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費——簡易計稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”等。小規(guī)模納稅人發(fā)生成本費用:借“主營業(yè)務(wù)成本”,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營利性技工學(xué)校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報表嗎?因為是體育行業(yè),收場地服務(wù)費,培訓(xùn)費,比如有些儲值的,未消費的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個公式不同?
相對事件是認(rèn)為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
主營業(yè)務(wù)成本~人工費
哦,你好同學(xué),那你這樣的話,你的保險也記到主營業(yè)務(wù)成本。他倆保持一致。