主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 你看下科目余額表成本有沒(méi)有余額
老師,您好,就是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時(shí)候是負(fù)數(shù),那我月末在用不用結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)槲?月做錯(cuò)了這筆分錄,然后8月紅沖了,然后就成負(fù)數(shù)了。
老師你好!每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表都平,12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀,這是什么原因,是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好,再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證呢?
老師為什么沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益之前 我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 結(jié)轉(zhuǎn)以后就不平了 這是怎么回事呢
老師,當(dāng)月的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)???我結(jié)轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,是我那里做錯(cuò)了嗎?
老師,我做賬的賬套里面如果9月還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表就可能會(huì)左右不平衡嗎
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)記得以前是借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn)。現(xiàn)在變了嗎?什么時(shí)候變的?
老師,我支付了貨款給對(duì)方公司,內(nèi)賬怎么記賬
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么平,分錄是借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 這樣分錄對(duì)嗎
公司有食堂,買(mǎi)的菜和米這些屬于福利費(fèi)嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買(mǎi)的無(wú)人機(jī),床墊,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個(gè)稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補(bǔ)交24年的房產(chǎn)稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調(diào)整
老師請(qǐng)問(wèn)今年所得稅匯算里面的“基礎(chǔ)信息表”中主要股東及分紅情況—當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開(kāi)發(fā)票是建筑服務(wù)工程款所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)儆诮ㄔ旌贤杖雴幔?/p>
你好 老師 我單位是建筑單位,現(xiàn)場(chǎng)聘請(qǐng)很多工人不是本單位的,工人也沒(méi)有勞務(wù)公司無(wú)法開(kāi)票,我單位可以直接發(fā)工資嘛?是不是要與個(gè)人簽訂合同,還要給他們申報(bào)個(gè)稅哈
你幫看下
截圖看下你的利潤(rùn)表 和完整的科目余額表