你好,折舊額400000*(1-3%)/5 500萬以下可選擇稅前一次性扣除
某機(jī)械制造廠購進(jìn)一臺大型機(jī)器設(shè)備,原值為400000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,該設(shè)備的折舊年限為5年。假設(shè)在提取折舊之前,企業(yè)每年的稅前利潤均為1077600元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。該企業(yè)選擇年限平均法計(jì)提折舊。請計(jì)算該企業(yè)年折舊額。該企業(yè)是否可以選擇其他折舊方法?
某機(jī)械制造廠購進(jìn)一臺大型機(jī)器設(shè)備,原值為400000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,該設(shè)備的折舊年限為5年。假設(shè)在提取折舊之前,企業(yè)每年的稅前利潤均為1077600元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。該企業(yè)選擇年限平均法計(jì)提折舊。請計(jì)算該企業(yè)年折舊額。該企業(yè)是否可以選擇其他折舊方法?
美林企業(yè)生產(chǎn)車間內(nèi)有一臺機(jī)器設(shè)備,其原值為96000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,折舊年限規(guī)定為10年。8. 以年限平均法來計(jì)提折舊,該機(jī)器設(shè)備第1年的折舊率為( )A. 0.04 B. 0.096 C. 0.1 D. 0.189. 若以年數(shù)總和法來計(jì)提折舊,該機(jī)器設(shè)備第1年的折舊率為( )A. 0.04 B. 0.096 C. 0.1 D. 0.1810. 以年限平均法來計(jì)提折舊,則每年計(jì)提折舊的會計(jì)分錄為( ) A. 借:管理費(fèi)用 9216貸:累計(jì)折舊 9216 B. 借:制造費(fèi)用 9216貸:累計(jì)折舊 9216 C. 借:累計(jì)折舊 9216貸:固定資產(chǎn) 9216 D. 借:制造費(fèi)用 9600貸:累計(jì)折舊 9600
某機(jī)械制造廠購進(jìn)一臺大型機(jī)器設(shè)備,原值400000元,預(yù)計(jì)凈殘值率3%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,該設(shè)備的折舊年限為5年。假設(shè)在提取折舊之前,企業(yè)每年的稅前利潤為1077600元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,請比較各種不同折舊方法下所得稅稅負(fù),并提出籌劃方案。
某機(jī)械制造廠購進(jìn)一臺大型機(jī)器設(shè)備,原值為40萬元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,該設(shè)備的折舊年限為五年,賈赦在提取折舊之前,企業(yè)每年的稅前利潤均為1077600元,試用的企業(yè)所得稅稅率為25%,請比較直線法雙倍余額遞減法年數(shù)總和法及縮短折舊年限為三年。各種不同折舊方法下所得稅稅負(fù)并提出稅收策劃的方案
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報(bào),房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財(cái)管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點(diǎn)擊底部菜單欄的“辦&查”選項(xiàng); 其次,點(diǎn)擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進(jìn)入“我的票夾”后,系統(tǒng)會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內(nèi)獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機(jī)票,攜程給我開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機(jī)票方式如上,可是我進(jìn)入個稅按照步驟操作,沒有找到機(jī)票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報(bào)工商年報(bào)時候,社保信息那塊人數(shù)寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應(yīng)該顯示人數(shù)是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有費(fèi)用由我們公司成都,這個費(fèi)用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
有別的不同的納稅方案嗎
你好,第一個是正常提折舊納稅.(1077600-400000*(1-3%)/5)*25% 第二各是一次性扣除納稅(1077600-400000)*25%