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我們公司賣了一輛自己使用過的貨車 收到25萬的車款 買車的時候買價是42萬 我們沒有給對方開票 準備做未開票收入 我吧25萬按照13%做價稅分離 分錄是借:銀行存款 250000 貸:其他業務收入-未開票收入 221238.94 應交增值稅 銷項稅額 28761.06 還需要做什么嗎

2022-04-14 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 16:15

先清理殘值 借:固定資產清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 變賣的不含稅價 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入

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快賬用戶2418 追問 2022-04-14 16:22

我剛剛的分錄有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-14 16:27

嗯嗯,對照我的分錄寫哈

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先清理殘值 借:固定資產清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 變賣的不含稅價 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2022-04-14
你好 ;? ?你們之前計入了固定資產 折舊了嗎 ? 這樣好判斷分錄??
2021-11-12
對的,是的,是這么做的也可以, 你提前收取的業務沒有發生應收賬款在貸方有余額,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
您好,一般情況下是做賬只用應收預收一個,報表進行重分類
2022-04-22
你好,一般的收錢沒開票的時候先進入到預收賬款,等開了發票以后在確認收入。
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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