對,沒錯,組長的話是這么做的。
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負數還是做貸方正數。 購進:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 退貨:借:預付賬款 (正數)庫存商品(負數)貸:應交增值稅-進項稅額轉出(正數)這樣做對嗎?
老師你好,1.預付展廳費用分錄:借預付貸銀行 2.費用未回票轉損益分錄:借銷售費用貸預付(預付賬款和銷售費用都是含稅)3.回票認證完并做分錄:借銷售費用(負數),借應交稅費-進項稅額(正數)4.請問進項稅額轉出怎么做分錄?
借原材料,進項稅,貸應付賬款,發現原材料數量錯了,怎么更正上月的憑證,分錄是怎樣的?是一張憑證沖銷,進項稅也沖銷?再做一張一樣分錄的憑證改個數量嗎?
老師好!網上已經先認證發票,后來發現材料不好要退,但是發票已經認證,只能做轉出,請問會計分錄這樣做可以嗎? 借:原材料(正數) 進項稅額(正數) 貸:應付賬款(正數) 借:原材料(負數) 貸:應付賬款(負數) 借:進項稅額轉出(正數) 貸:進項稅額(正數) 借:成本費用(正數) 貸:進項稅額轉出(正數)
老師,開具的銷項負數發票的分錄:借:原材料 應交稅費—進項稅額轉出 貸:應付賬款,開的正確的發票,借:原材料 應交稅費—進項稅額 貸:應付賬款,最后在把進項稅額結轉對嗎?
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業人數,,是按什么算的
真的嗎?確定這樣合理嗎?
借:原材料(正數) 進項稅額(正數) 貸:應付賬款(正數) 借:原材料(負數) 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸:應付賬款(負數) 借:成本費用(正數) 貸:進項稅額轉出(正數)