同學(xué)你好,這個(gè)不影響的,直接申報(bào)就可以了,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)掃描沒(méi)有檢測(cè)到財(cái)務(wù)報(bào)表信息,你自己確認(rèn)已申報(bào)就可以了,可能系統(tǒng)數(shù)據(jù)延遲,掃描的時(shí)候沒(méi)有檢測(cè)到數(shù)據(jù)。
我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫(xiě)的數(shù)據(jù)又得重新填寫(xiě)嗎?
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫(xiě)了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來(lái)我把報(bào)表改了。再去填寫(xiě)季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過(guò),出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
老師,為什么我在匯算清繳時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示里總是說(shuō)我已申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,要第二天重新掃描之類(lèi),如圖。我也重新填列了,怎么還是出現(xiàn)這樣的提示
老師您好,我把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話(huà),雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過(guò)了,這次是我重新把沖紅的開(kāi)出來(lái)了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢(xún)老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說(shuō)下,謝謝啦
請(qǐng)問(wèn)老師,單位A研發(fā)項(xiàng)目2021有研發(fā)費(fèi)用支出15萬(wàn),但是財(cái)務(wù)主管給我一張表,提示A項(xiàng)目不申報(bào)什么意思?請(qǐng)問(wèn)2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我已經(jīng)把A項(xiàng)目作為研發(fā)加計(jì)扣除了。請(qǐng)問(wèn)還需要重新覆蓋申報(bào)嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠(chǎng)家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
老師還請(qǐng)問(wèn),這些申報(bào)完,就尅申請(qǐng)前期留抵退的退稅事項(xiàng)了嗎
滿(mǎn)足留抵退稅的條件的企業(yè)就可以申請(qǐng)留抵退稅