借:銀行存款40088 貸:其他應(yīng)收款40088
老師你好。請問一下,我公司以前年度根據(jù)合同掛賬應(yīng)收土地租金如下: 借:應(yīng)收賬款-張三 3500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3500 現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)同意免收該筆租金,那現(xiàn)在怎么出會計分錄呢?
老師,你好,我想問一下,以前賬面其他應(yīng)收款張三余額25217.39.現(xiàn)在,張三往公司賬戶,打入40088。這筆分錄應(yīng)該如何處理
提問:老師我們是家典當(dāng)公司。有一個客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當(dāng)票開了三張。現(xiàn)在因為沒錢償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當(dāng)票律師按照三個案件提起訴訟。現(xiàn)在三分判決書已經(jīng)全部下來了。那我后面賬務(wù)處理是根據(jù)三分判決書和相應(yīng)的資金回收情況賬務(wù)處理還是說可以把三個放一起處理?因為目前有一份判決書執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會發(fā)生損失。所以問問看老師怎么處理比較合適
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個人 的期初余額 。(有可能是代賬公司入錯期初余額)然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,不用做賬務(wù)處理,沖減以前賬面的余額嗎?
再說,是張三往公司戶上打了錢,不是應(yīng)該付給張三,掛其他應(yīng)付款嗎
你把其他應(yīng)收款貸方余額視同其他應(yīng)付款就是了。科目掛多了,會把你搞蒙圈
那到時候月底,是不是算一下,張三的往來款,換得把其他應(yīng)付,或者其他應(yīng)收的余額計算得出
是的,科目掛多了,就會有那么大的困惑
意思就是,不要想著沖減以前的。就按現(xiàn)在正常的做。
是的,就是那個意思哈。不然,每筆都想著掛某個科目,往來多了,會崩潰掉
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)