按照利潤表的收入和成本利潤總額的本年累計(jì)數(shù)填寫。
老師你好,1:所得稅表里的營業(yè)收入-營業(yè)成本=利潤總額嗎?2:營業(yè)收入和營業(yè)成本的數(shù)據(jù)是從哪里得來的?
你好,老師,請(qǐng)問下,填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí),里面的營業(yè)成本那一項(xiàng)是不是就是填利潤表的營業(yè)成本,然后利潤總額是不是就是填利潤表里面的利潤總額,不用考慮期間費(fèi)用填哪里呢?
老師,你好!請(qǐng)問下,這里的營業(yè)成本,營業(yè)收入和利潤總額怎么填寫呢
老師,你好。我想問一下,企業(yè)所得稅營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,如何填寫?
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是填寫一個(gè)月的數(shù)據(jù)呢?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
那我這個(gè)季度需要繳企業(yè)所得稅嗎
對(duì),看你這個(gè)表格是需要交稅。
老師,可是我的資產(chǎn)負(fù)債表的利潤總額是虧損哦 我們的主要支出是人工工資
利潤總額是公司成立以來的累計(jì)數(shù),不是當(dāng)年的數(shù)
那我們這個(gè)季度要繳稅嗎,有什么辦法可以少繳一點(diǎn)呢
看看能不能彌補(bǔ)以前年度損益
去年虧了的 怎么彌補(bǔ),怎么操作呢?
第一張表格里面有彌彌補(bǔ)以前年度虧損。
是填寫去年12月31日的虧損的金額嗎
是填寫去年12月31日的虧損的金額嗎
對(duì),就是去年虧損的金額
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝