您好 根據12月份利潤表的本年累計對應數據填寫
老師,請問季度的企業所得稅如何申報?營業收入、營業成本、利潤總額金額如何填寫?我們是一般納稅人
民間非營利組織如何填寫企業所得稅季報表?營業收入是填全部的收入嗎(包括免稅收入)?營業成本和利潤總額如何填
老師您好 我填寫企業所得稅 收入成本都是0 利潤總額是-203.44 (營業利潤是-246.84 營業外收入是43.4 ;利潤總額是203.44 ) 我正常寫利潤總額-203.44 對嗎
老師,你好。我想問一下,企業所得稅營業收入,營業成本,利潤總額,如何填寫?
老師,你好,請問企業所得稅季報,資產負債表,利潤表,我如實填寫嗎?因為我只是打算預繳企業所得稅,財務報表季報表,營業收入,營業成本如實填寫嗎,利潤總額我是不是可以改動
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
營業收入就填寫的是,開了發票的不含稅累計數據。是嗎?
未開具發票的收入也一樣要填寫 您利潤表上沒有本年累計嗎
老師,為開發票收入指的是什么
意思就是銷售產生了收入,而沒有開發票的,是嗎
就是銷售產生了收入,而沒有開發票的 是的
老師,那成本如何填寫?我們公司是加工企業,我們公司的成本指的是?
加工企業 成本是加工發生的材料 人工 制造費用
老師,如果有了銷售收入,是不是就要結轉成本?
銷售成本三個月的累計銷售成本就是季度企業所得稅報表上填寫的成本?
老師,麻煩具體回復一下吧
如果有了銷售,產生成本嗎
有了銷售收入?是就要結轉成本
老師,那如果這個月沒有加工,只有銷售,那結轉的銷售成本就是營業成本
是的 這樣理解正確的
老師,在啰嗦的問一下,銷售成本咋計算了,是從什么地方來的?
銷售數量*庫存商品庫存單價
好吧,知道了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問哈