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老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現金日記賬,現在想根據會計做的賬重新整理庫存現金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現的款也過他的卡,現在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉的款,又是庫存現金轉入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現金始終是貸方有余額,是不是庫存現金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現金日記賬轉入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙

2022-04-13 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-13 13:10

同學你好 對的 是這樣做的哦

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同學你好 對的 是這樣做的哦
2022-04-13
借:其他應付款 貸:其他業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 請給個五星好評
2021-12-27
同學,你好,不用做以前年度這個科目了,新公司沒有什么業務,金額也不大,直接做到當年21年
2021-01-21
借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現金,但實際上并沒有發生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現金分錄(假設那筆錢最初是從客戶那里收到的現金,而不是從銀行取出): 借:庫存現金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 由于您實際上是將這5000元現金收入記錄為了預收賬款,現在需要將其重新分類到預收賬款科目下: 借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現金分錄(使用紅字或負數) 借:庫存現金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 2. 將庫存現金中的5000元正確分類到預收賬款 借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000
2024-05-06
您好 肯定不能這樣處理的 應該根據銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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