參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
應交稅費應交增值稅,進項稅額里的,待抵扣進項稅額和待認證進項稅額,怎么用這兩個科目?分錄怎么做?謝謝
應交稅費應交增值稅,進項稅額里的,待抵扣進項稅額和待認證進項稅額,怎么用這兩個科目?分錄怎么做?謝謝請老師舉列說明,
老師,增值稅進項留底退稅的到賬應該怎么做分錄?我們沒用未交增值稅科目,用的待抵扣進項和進項和銷項
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結轉待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結轉待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
老師,對方欠我四萬七,他給了我現金,現在多放讓我開票,請問這個賬怎么弄。我這邊是一般納稅
3月賬上暫估成本,借 主營業務成本 貸 銀行存款 這個月拿到發票了,可以直接放在3月的憑證后面嗎?
老師好 請問發票額度申請怎么進行呢?想要開發票 額度差了500塊
辛苦圖片這個老師說下謝謝
樸老師在嗎?你說賣配件的商貿公司的領導讓庫管和有的采購買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開發票,等發票回來再對公轉給客戶,再讓客戶轉給墊付的人,你說企業這么做合理嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師 你好 需要從公司提現9萬有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開發票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
結轉待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
你好不可以這么做的,因為你這個增量留底,需要在附表二申報進項轉出的,你的進項稅額和你的進項轉出的發生額得是一樣的。