你好,這個稅你們單位承擔還是個人?
老師,去年12月份時,我只計提了獎金,但在12月份工資和獎金一起發(fā)完后,有某些員工超過了,繳納了個稅,現(xiàn)在我該怎么寫補計提和實際產(chǎn)生扣費了時這兩筆分錄啊
老師,我在去年12月份發(fā)完工資和獎金后,替某些員工繳納了個稅,但在12月份沒有計提這個帶繳納個稅的部分,我寫下面2筆分錄調(diào)整可以嗎
老師,我22年全年一次性獎金計提了,但是實際發(fā)放分三次,22年12月發(fā)放了一次,放在了工資獎金里面一次一起計算個稅,23年一月份發(fā)了一次,也放在工資獎金里面, 全年一次性獎金分發(fā)表附在了憑證后面,這樣做對不對?,23年的全年一次性獎金怎么辦?
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
個稅還可以公司承擔嗎?如果可以,那就公司承擔
可以的,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
這個營業(yè)外支出在明年匯算清繳時,是不是要調(diào)增
是啊,不允許抵扣所得稅的,匯算清繳需要調(diào)燈。
那還是個人承擔吧,那這個補計提和繳納時分別應(yīng)該怎么寫啊
你好,從工資里扣除,你下月少發(fā)工資就是了,借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費個稅。
補計提:借:應(yīng)付職工薪酬~代繳個稅 貸:應(yīng)交稅費~個稅 那這個應(yīng)付職工薪酬沒有貸方的記錄,借方哪有直接可以抵消的呢
從工資里扣除,你發(fā)工資的時候少給他發(fā)放。
哦哦,繳納時就是借:應(yīng)交稅費~個稅 貸:銀行存款
那我在3月份時就補這兩筆分錄就可以是嗎
可以的可以這么做的。
謝謝老師
不要客氣,工作愉快。