您好 進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣
我們開出的增值稅專用發票的6%的技術服務費,可以用收到的13%的進項專票抵扣嗎
我們進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣嗎
進項稅額13%是會議系統,銷項稅額6%技術服務費,可以抵扣嗎?公司會不會有問題。
請問老師,公司是技術服務公司,最近有一個技術服務合作是會要提供設備,我們簽的是服務合同,設備我們公司也要從其他公司買進(13個點的進項),可以全額抵扣嗎?
稅控設備的技術服務發票普票可以全額抵扣銷項稅額嗎
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
昨天稅務局說我們這是屬于進銷項不一致,要求我們分開開
那您單位購買設備做什么用途的? 比如提供技術服務 需要要到設備之類的 為啥這個設備不允許抵扣?
這是設備都是用在這項技術服務里面的,
對啊 所以是可以抵扣的啊 稅務憑啥不抵扣 讓他提供文件政策
稅務局糾結的問題,就是讓我們把設備和服務分開開,但是我們的甲方只要技術服務票,不要設備票
您是購買了設備把設備也給對方了 不是自己單位用?
是不是專管員不懂,還是每個地方的稅務政策不一樣,
您設備不是自己單位用 是給對方了 對嗎?
她說我們的技術服務費,是沒有進項的,只能硬上6個點的稅
《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號)第四十條規定,一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產、批發或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。 本條所稱從事貨物的生產、批發或者零售的單位和個體工商戶,包括以從事貨物的生產、批發或者零售為主,并兼營銷售服務的單位和個體工商戶在內。 據此,提供軟件技術服務,附帶贈送硬件設備,屬于混合銷售行為。主營業務(主營業務收入占企業收入總額50%以上)屬于技術服務為主的,贈送硬件設備按“技術服務”6%計繳增值稅,主營業務屬于銷售貨物為主的,提供軟件技術服務,按13%計繳增值稅。
那就是說,只要設備票不超過50%就可以是吧
看您主營業務收入占比 可以這樣計算
好的,多謝
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!