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我們進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣嗎

2022-04-12 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-12 12:23

您好 進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:27

昨天稅務局說我們這是屬于進銷項不一致,要求我們分開開

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:31

那您單位購買設備做什么用途的? 比如提供技術服務 需要要到設備之類的 為啥這個設備不允許抵扣?

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:33

這是設備都是用在這項技術服務里面的,

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:34

對啊 所以是可以抵扣的啊 稅務憑啥不抵扣 讓他提供文件政策

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:34

稅務局糾結的問題,就是讓我們把設備和服務分開開,但是我們的甲方只要技術服務票,不要設備票

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:35

您是購買了設備把設備也給對方了 不是自己單位用?

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:36

是不是專管員不懂,還是每個地方的稅務政策不一樣,

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:37

您設備不是自己單位用 是給對方了 對嗎?

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:37

她說我們的技術服務費,是沒有進項的,只能硬上6個點的稅

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:39

《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號)第四十條規定,一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產、批發或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。 本條所稱從事貨物的生產、批發或者零售的單位和個體工商戶,包括以從事貨物的生產、批發或者零售為主,并兼營銷售服務的單位和個體工商戶在內。 據此,提供軟件技術服務,附帶贈送硬件設備,屬于混合銷售行為。主營業務(主營業務收入占企業收入總額50%以上)屬于技術服務為主的,贈送硬件設備按“技術服務”6%計繳增值稅,主營業務屬于銷售貨物為主的,提供軟件技術服務,按13%計繳增值稅。

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:41

那就是說,只要設備票不超過50%就可以是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:42

看您主營業務收入占比 可以這樣計算

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快賬用戶7124 追問 2022-04-12 12:43

好的,多謝

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:47

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣
2022-04-12
你好,你給別人開發票的時候開這個設備嗎?如果是的話可以的。
2023-02-24
你好這個是可以抵扣,增值稅不是簡易計稅就可以抵扣混合抵扣
2021-05-27
你好,一般納稅人進項稅額是 購進抵扣,所以是可以的
2021-06-11
同學你好,是可以的;
2021-01-08
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