是的,現(xiàn)金流量項目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,商品銷售價格不含增值稅,確認(rèn)銷售收人時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年 12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)12月2日向乙公司銷售A商品,總價600萬元,實際成本540萬元。商品已發(fā)出,款項存人銀行。因成批銷售,給子對方10%的商業(yè)折扣,開具增值稅專用發(fā)票。該產(chǎn)品已計提跌價準(zhǔn)備5萬元。 (2)12月8日,收到丙公司退回的B產(chǎn)品并驗收入庫,當(dāng)日支付退貨款并開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批產(chǎn)品為當(dāng)年8月售出并已確認(rèn)收入,售價200萬元,實際成本為120萬元,因?qū)Ψ皆?0天內(nèi)付款,給子售價2%的現(xiàn)金折扣。 (3)12月31日,將本公司生產(chǎn)的C產(chǎn)品作為福利發(fā)放給生產(chǎn)工人、C產(chǎn)品的市場銷售價格為80萬元,實際成本為50萬元。
銷售產(chǎn)品A型儲物柜200個、B型衣櫥300個給上海富康公司。A型儲物柜無稅單價為3800元,B型衣櫥總賬(日常)業(yè)務(wù)69月12日無稅單價為4500元,增值稅稅率為13%,價稅合計2384300元。貨發(fā)出,發(fā)票已開出,票號為20200901收到對方開來的期限為1個月的商業(yè)承兌匯票一張,
銷售產(chǎn)品A型儲物柜200個給北京泰華,售價為3800元/個,增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號為20200902,對方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲物柜200個給北京泰華,售價為3800元/個,增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號為20200902,對方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲物柜200個給北京泰華,售價為3800元/個,增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號為20200902,對方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
長期兼職員工周結(jié)工資,那個稅是每周給他扣,還是次月申報一次性扣呢
個人年度匯繳收入11萬要交個稅嗎
老師,法人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,被投資公司的工商年報也是要反映這個變更信息的吧
勞務(wù)派遣需要計提嗎 上月的
開多少進項,交稅2000,進項發(fā)票13%。這個怎么算呀
老師,請問附加扣除可以中午做更改嗎,比如前幾個月孩子是分給女方抵扣的,5月份可以更改成男方嗎,這樣更改是影響5-12月還1-12月一起更改了?
請問老師,所得稅匯算的時候,工資實發(fā)和賬載金額是兩個數(shù),稅收金額填哪一個呀
第一次做托盒,要開模具費,這費用計在什么科目
老師,請問下, 客戶我們租車,這個車的保險是我們幫客戶買的, 然后客戶再付給我們, 現(xiàn)在我們收到保險公司發(fā)票, 也開給了客戶服務(wù)費發(fā)票,我們對保險公司發(fā)票是按月分?jǐn)偟模?那開給客戶服務(wù)費發(fā)票是一次性收入還是按月收入呢?
參加產(chǎn)品交流會租用的場地,物業(yè)開過來的是服務(wù)費發(fā)票,我們?nèi)胭~要做在哪里