利潤(rùn)總額 39083.3,實(shí)際稅率是2.5%,減免的所得稅就是39083.3*22.5%=?8793.74?
請(qǐng)問(wèn)下,這個(gè)減免稅額是怎么算出的 應(yīng)納稅所得額26294.12,不是減按 25%、計(jì)入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師你好!企業(yè)所得稅A類表(2000)中,利潤(rùn)總額減去應(yīng)彌補(bǔ)的虧損,等于實(shí)際利潤(rùn),再乘以25%等于應(yīng)納稅所得額,減去減免所得額,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)減免所得額是怎么算出來(lái)的??
老師好,利潤(rùn)總額100萬(wàn),按現(xiàn)在的政策就是要交25000的所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)X25%=25萬(wàn),減免稅額22.5萬(wàn) ,實(shí)際稅額 25000。這個(gè)減免稅額 是怎么計(jì)算得
老師好,利潤(rùn)總額 39083.3 稅率25% 應(yīng)納稅所得額 9770.83 減免所得稅額 8793.74 這個(gè)減免稅額 8793.74 是怎么計(jì)算得
利潤(rùn)總額是11587.5稅率25%應(yīng)納稅所得額2896.88符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算?
你好,老師,收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時(shí)為2100小時(shí),經(jīng)計(jì)算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計(jì)算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實(shí)際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個(gè)題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個(gè)體工商戶核定的是查賬征收可以申請(qǐng)改為核定征收嗎?
老師軟件里開(kāi)票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動(dòng)抽獎(jiǎng)送經(jīng)銷商一臺(tái)車(所有權(quán)) 價(jià)值20萬(wàn) 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡來(lái)送贈(zèng)送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個(gè)首單退稅,稅務(wù)局說(shuō)刨去退稅款四單都是虧損,不給通過(guò),那么企業(yè)利潤(rùn)是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財(cái)稅文獻(xiàn)嗎
我問(wèn)一下,那個(gè)購(gòu)買(mǎi)的冷庫(kù)設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報(bào)表怎么編制
老師您好,股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯(cuò)科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過(guò)來(lái)不
這個(gè) 22.5% 怎么出來(lái)的
你前面的稅率實(shí)際25%,他實(shí)際的稅率是2.5%,減免的稅率就是25%-2.5%=22.5%
哦 如果超過(guò)100萬(wàn) 那就是 減免稅 25-5=20% 是這樣吧
是的,你的理解是對(duì)的
好的 謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????