借周轉材料 貸銀行存款 領用 借管理費用勞保等 貸周轉材料 可以退稅,但是要求嚴格的回要求查帳的
所得稅匯算清繳退的所得稅應該計入什么科目啊?
老師,個稅匯算清繳的時候,正常工資薪金所得的個稅可以多退少補,那涉及到勞務報酬收入呢,可不可以在匯算清繳的時候一樣多退少補呢?
老師你好,現在做匯算清繳,之前繳納了企業所得稅,現在清繳的話就是可以退稅,現在專管員讓把這個稅不用退,應該是把費用或者成本減少,對應的用那個科目?
公司購買的防疫物資應該計入那個科目?所得稅匯算清繳可以退稅?
購買的防疫物資,當月已使用,并且不是大量采購,金額不大,計入那個科目,所得稅匯算清繳時,能減免購買的防疫物資的費用?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
如果購買的防疫物資金額不是很大,不建議計入周轉材料里面?直接通過管理費用計入費用?
當月能直接用了嗎 能的話可以直接做管理費用