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老師你好,現在做匯算清繳,之前繳納了企業所得稅,現在清繳的話就是可以退稅,現在專管員讓把這個稅不用退,應該是把費用或者成本減少,對應的用那個科目?

2022-04-11 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-11 09:06

你好 ;? ?你不要去動成本 ; 你去把費用動下; 比如日常的辦公費 這些; 工資 和租賃費不要動??

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快賬用戶1227 追問 2022-04-11 09:07

嗯嗯 那就把費用減少,不用動前面的憑證,是有一個過渡的科目的 遞延所得稅收益?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 09:12

?你好 ; 是的 。? 到時你 動成本或者? 工資和租賃費會影響其他的? ;? ??

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你好 ;? ?你不要去動成本 ; 你去把費用動下; 比如日常的辦公費 這些; 工資 和租賃費不要動??
2022-04-11
同學你好 調增就可以了 五千多除以稅率
2023-01-09
您好,是真實原材料耗用嗎?
2022-05-19
你好,你之前多繳納 去計提嗎, 借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤。 ?之后抵減現在做借所得稅費用 貸應交稅費,
2021-04-12
收到的稅費返還就可以了
2020-10-16
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