同學:您好。現在理解不了很正常,大概知道含義和怎么計算就行了。 (P/A,7%,3)=2.6243,年金現值系數,=1/1.07%2B1/1.07/1.07%2B1/1.07/1.07/1.07=0.9346%2B0.8734%2B0.8163=2.6243 (P/F,7%,3)=0.8163,復利現值系數,=1/1.07/1.07/1.07=0.8163 年金現值系數:年金是每隔相等時間間隔收到或支付相同金額的款項,年金現值是指按照一定的市場利率把發生期收到的各期年金利息折成現值之匯總。 復利現值系數:指未來某期的一定量的貨幣,按復利計算的現在價值。
老師我發的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會計分錄,不是簡易計稅嗎?為什么計算出來應交稅費-簡易計稅82.57 怎么計算出來的,老師2的會計分錄為啥用工程結算 ,我換成主營業收入可以嗎? 老師5的會計分錄不理解,給講講嘛?實際工作中,老師您用那個會計科目。借方 應交稅費-簡易計稅 這不是分包方計算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會計分錄在實際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進項留底,一個項目是簡易計稅,另一個項目一般計稅,能抵扣嗎?老師同一個公司,項目不同還可以用兩種計稅方法???不理解 分部回答,看完圖片謝謝
請問給總包開了700萬的票 這個合同是4365.49萬 之前已經開了3800萬了 所以超合同了 我們公司又開了個120萬的外經證 公司讓我拿著4365.49和1200萬的外經證去繳稅 1.讓我把預繳金額分到兩個外經證上 我沒明白是什么意思 是要重新計算么 2.還說讓我去稅務局說1200萬的證不要再開個稅的戶了 我們已經有好幾個零申報了 3.沒有這樣預繳過 不知道兩個證會有什么問題么 3.分兩個外經證預繳金額會有變化么 如果有變化如何計算呢 需要帶什么證件去預繳 小白第一次 希望老師詳細講理一下 萬分感謝
樸老師回答 #老師接著昨天,您說分包只能人材機,我覺得不對啊,我們專業分包可以給總包開具工程服務發票啊?然后我們再吧人工材料分給別人。另一部分用小規模公司簽訂是這樣理解嗎?老師你光說人材機分開我不理解啥意思? 是用一般納稅人公司簽訂嗎?,咋著分我急死了! 問題2還有勞務分包如果包含一點輔材,那怎么開具發票,只開勞務費發票,那對于我來說不合適呢?3用小規模公司咋著簽訂,包工包料形式嗎也是老師
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,(P/A,7%,3)=2.6243與(P/F,7%,3)=0.8163分別是什么意思呢?不理解她們是什么含義? 這個怎么計算出來?如何分析講解呢?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?