同學,你好,這些合同需要交印花稅的
老師,我們是礦業公司,主要施工挖甲方的鐵礦,然后篩選鐵精粉,甲方按合同約定噸位付款!那么我們給對方開發票就是工程款對嗎?(營業執照經營范圍有:礦山工程)我們不涉及別的,前期挖礦洞啥的,就是為開展工作做的準備,所有費用都進成本,那么我們挖出來的礦石,在篩選過程中,到最后的鐵精粉,算不算生產!還是只是勞務?工人上百人,工資都在一萬左右,那么走銀行,實發,還牽扯個稅和社保!像這樣流動性強的務工人員一定得繳納社保嗎?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發票,再按發票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,你好,我們是藝人公司,業務基本涉及都是演藝方面,然后還會有歌曲制作,活動策劃服務等,這些方面的合同都需要繳納印花稅嗎
請教老師我司是一個小規模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業額的點數扣下管理費(例如營業額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業務如何做會計分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
公司員工是與公司簽訂勞動合同的正式員工,但目前工資發放方式是國外總部公司撥款給國內另一家與我們都沒有關系的代理公司,代理通過私人賬戶轉賬。個稅只有法人信息零申報。公司目前對外顯示是無員工存在的,稅務納稅申報工資也是0.工資這些都無法入賬。我們以后會轉到公司公戶發工資,這些工資成本是不是也無法追溯入賬呀?因為涉及問題太多了,個稅,社保,還有工會經費問題,有沒有好的處理方式推薦?通過私戶發的工資,社保員工自己繳納的零活就業,追溯入賬是不是有風險可以簽什么協議規避掉這段時間的風險。不是勞務派遣,不是勞務派遣,別從這個角度回答。另外我們公司目前沒利潤,賺的錢必需付給國外
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
那演出合同呢
這種合同也需要交印花稅的。
老師,我之前停課,這個老師講的不需要繳納
她這個演出合同不需要繳納是指的哪一方面的演出合同啊
一般實際工作中就是按實際開票的含稅金額來交的。
就是演出合同是需要繳納印花稅的嗎
這個老師講的又是不需要繳納就有點搞不清楚了
演出合同需不需要印花稅要看該合同的性質內容,如果是關于演出場地租賃的合同,那么是需要繳納合同價款的印花稅的,如果只是普通的涉及酬勞的合同,由于不需要貼花,所以不需要繳納印花稅。
好的,懂了,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答