屬于的呀,你這個工程技術調色技術服務就是屬于服務業。
請問老師,我們公司經營范圍是工程技術調試,技術服務,也賣工程上需要的零件。稅務上核的行業是建筑業,不是應該第三產業里的服務業嗎
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業科技、環保科技、生物科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務,企業管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
老師請問一下,我們公司是建筑企業,分包了一項工程給某公司,現在工程完工我們要求對方開建筑服務*工程服務的發票,但是對方開不出來,說只能給我們開研發和技術服務*技術服務費,這樣是否可以呢
公司經營范圍是:電氣設備的生產、銷售。 工程和技術研發和試驗發展,專業化設計服務、新材料技術推廣服務、節能技術推廣服務:軟件開發:信息系統集成服務,信息技術咨詢服務:集成電路設計。這樣的經營范圍可以開研發服務專票嗎?稅率是多少?
你好老師,營業執照名稱是某某電子商務,經營范圍是軟件開發,網絡技術咨詢服務等,現在變更股東時,工作人員說公司名稱是電子商務,行業需改為零售業,經營范圍最前面加上互聯網零售,實際我們的業務是技術咨詢服務,這個行業變動有影響嗎?對稅務有沒有影響?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額