你的期初呢,期初庫存是多少呢?你把期初加本期購進減去出庫看一下。
這個倉庫里面的貨出不去,那個庫存商品呢,就是銷售單里面的貨在審核的過程當中審,審不過,審不過的原因就是那個有一個號碼是負數的,那就是說進倉沒有進到這個號碼,那這時候我想要把這個審核單審出去的時候,你說我是用盤盈的方式還是用其他入庫的方式比較好處理賬務呢?
我們是工業企業,進銷存用的是月末加權平均,現在調庫存只能調入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數量填了負500,因為用的是月末加權平均,單價不一樣,庫存里面沒有了產品,但是還有余額這個怎么辦(比如月初數量是500,金額是5000,入庫數量我填負500,因為是加工業算分配率得出成本單價,這樣就導致月出的單價和入庫單價不一致,產品實際已經不在了,但是還有余額)
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產成品,輔料等等。)我想問下,關于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,這個暢捷通T+軟件出貨,有銷貨單,其他出庫單。調撥單,我今天核對出庫的,我系統上的庫存核對和倉庫里面庫存一樣,但是把出庫的查了一下,有的進貨數量減去出貨數量,不等于我的剩余數量,這有可能是什么原因呢
老師,我用的暢捷通T+,我們進貨有進貨單,我月初也核對過庫存,賬上和實數一致。但是我核對進貨減去出庫數量的時候,以月初為準,怎么有的不等呢?我核對的出庫都是以月初為準。出庫開的有銷貨單。調撥單,其他出庫單,有可能是什么原因也
個稅手續費返還需要申報增值稅嗎
交了印花說忘記計提了怎么辦
老師咨詢個問題,就是公司被稽查了,要求之前的貨物做非正常損失,進項轉出然后補交了2022的增值稅28萬附加稅,還有2020的管理費用調后補交所得稅3000,2021年的管理費用調減后補交所得稅6000,像這種情況,我們已經去修改了2022年當期的增值稅申報表,然后這個非正常損失進項轉出也是需要回到2022年當期去調整賬務處理嗎?還有2020和2021年的這個費用調減補交的所得稅,需要去調賬還是修改報表呢?
老師,高企的研發費用加計扣除可以不享受嗎
?小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄? 我做得借,預付賬款,貸,銀行存款,結果科目余額表里,預付賬款成負數了
老師,請問一下一般納稅人財務報表季報沒有備案。報表沒出來。現在補申報應該不罰款的吧?
小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄
怎么判斷自己的企業類型,小規模企業都是小型微利企業嗎
老師好:咨詢下 勞動合同到期 合同原件需要給公司嗎?還是簽新的合同就可以。需要注意哪些問題?
小規模企業25年年度財務報表和工商年報怎么申報,不知道怎么開始,季度是零申報