你好!其實這個車位不是你們的,你們計入其他業務收入就可以了。開票最好是開物業服務費。
你好,我是房地產開發公司的會計,房地產開發公司在還沒有開發完成的小區內栽綠化樹,栽綠化樹使用的吊車租賃費,怎么入賬
請問老師:房地產企業轉讓地下人防車位使用權所取得的收入入什么科目,發票怎么開呢?
我是房地產企業,公司收取的人防車位使用權租賃費入什么科目啊?發票怎么開啊?
企業現在還沒有開始經營在建造工廠中,企業租賃了別人的工廠,本公司并未取得廠房產權證和土地使用權,現在企業為了建造廠房發生設計費,環評等關于廠房支出的費用應該計入什么科目?
你好老師,我們是物業公司,主要是以小區業主的物業費為收入,小區地下車位開發商沒有賣出的委托物業出租,物業收取車位租賃費,收取的車位租賃費物業和開發商各自一半,物業給業主開具車位租賃費發票,想問一下物業收取的車位租賃費除了交增值稅附加稅印花稅企業所得稅外還需要繳納房產稅嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額