同學(xué)你好,A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表,“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù),不涉及固定資產(chǎn)清理。
因公司21年解散,所以剩下固定資產(chǎn)做了清理,請問做企業(yè)所得稅匯算清繳A105080的固定資產(chǎn)原值是否要減去固定資產(chǎn)清理后的余值作為原值填寫?
老師你好 請問企業(yè)所得稅匯算清繳的,,,固定資產(chǎn)原值 是填固定資產(chǎn)原值,還是折舊后的剩余價值
請問企業(yè)所得稅匯算清繳 ,固定資產(chǎn)原值是填報當(dāng)年發(fā)生的,還是累計(jì)資產(chǎn)原值?
老師,匯算清繳中資產(chǎn)折舊那個表,本年度有固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致固定資產(chǎn)的原值少了,那資產(chǎn)原則,是要填寫扣減掉清理的部分剩下的原值嗎?
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨(dú)申報
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
那這種解散的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了,還要報什么報表嗎?
如果采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” (一)非流動資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” (一)非流動資產(chǎn)處置損失中填報。當(dāng)損失存在稅會差異時,需要同時在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報。3、以上數(shù)據(jù)同時會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。